Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 10/2003


ZARZĄDZENIE NR 10/2003

Wójta Gminy Bielice

z dnia 17 stycznia 2003r.

w sprawie układu wykonawczego do Uchwały nr III/25/02 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.) zarządzam, co następuje;

§ 1

Ustalam budżet gminy na 2003 rok z podziałem na dział, rozdział i paragraf w następujący sposób:

1) dochody i wydatki ogółem zgodnie z zał. nr 1

a) dochody budżetu

3 957 930 zł

b) wydatki budżetu

3 470 930 zł

2) dochody i wydatki jednostek zgodnie z zał. nr 2, 3, 4

a) Ośrodek Pomocy Społecznej

b) Zespół Szkół Publicznych w Bielicach

- Szkoła Podstawowa w Bielicach

- Gimnazjum w Bielicach

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach

3) plan finansowy z zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2003r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta gminy nr 10/2003

z dn. 17.01.2003r.

BUDŻET GMINY NA 2003r.

010 600 700 710 750

DZIAŁ

TREŚĆ

ROZDZ.

§

PLAN NA 2003 ROK

UWAGI

DOCHODY

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7 700

12 800

Izby rolnicze

01030

12 100

wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2%

Pozostała działalność

01095

285

7 700

12 100

700

dochody z naj. i dzier. skład. maj. S.P., j.s.t. lub inn. j. zalicz. do sekt. f. publicz. oraz umów o podobnym charakterze

wpływy z usług

wpływy z różnych dochodów

zakup materiałów i wyposażenia

075

083

097

4210

2 500

2 700

2 500

700

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 000

22 500

Lokalny transport zbiorowy

60004

1 000

dochody z naj. i dzier. skład. maj. S.P. j.s.t. lub inn. j. zalicz. do sekt. f publicz. oraz umów o podobny charakterze

wpływy z różnych dochodów

Drogi publiczne gminne

60016

075

097

350

650

22 500

Zakup materiałów i wyposażenia

wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

4210

6050

2 500

20 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

147 000

11 400

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

146 000

11 400

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wiecz. nieruchom.

wpływy z innych lokal. opłat pob. przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw

wpływy z różnych opłat

wpływy ze sprzedaży wyr. i skł mająttk

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

różne opłaty i składki

Pozostała działalność

70095

047

049

075

084

4210

4300

4430

30 000

40 000

26 000

50 000

1 000

1 400

9 000

1 000

wpływy z różnych opłat

069

1 000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4 800

5 000

Cmentarze

71035

4 800

5 000

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie iużyt. wiecz. nieruchom.

zakup usług pozostałych

047

4300

4 800

5 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

46 920

954 200

Urzędy Wojewódzkie

75011

40 000

40 000

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

podróże służbowe krajowe

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych

201

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440

40 000

26 000

2 000

5 000

1 000

2 000

3 000

100

900


DZIAŁ 751 754 756

TREŚĆ

ROZDZ.

§

PLAN NA 2003 ROK

UWAGI

DOCHODY

WYDATKI

Rada Gminy

75022

30 000

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

zakup materiałów i wyposażenia

podróże służbowe krajowe

zakup usług pozostałych

3030

4210

4410

4300

23 000

5 800

200

1 000

Urząd Gminy

75023

6 920

859,600

wpływy z rożnych opłat

pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup energii

zakup usług remontowych

zakup usług pozostałych

podróże służbowe krajowe

różne opłaty i składki

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

069

092

097

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

6050

350

1 070

5 500

509 934

37 726

97 920

13 420

55 800

2 000

11 200

91 800

10 000

12 200

12 600

5 000

Pobór podat., opłat i nieopod. należ, budż.

75047

10 600

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

4100

10 600

Pozostała działalność

75095

14 000

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

zakup usług pozostałych

różne opłaty i składki

3030

4300

4430

7 200

3 200

3 600

URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

420

420

Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

420

420

dotacje c. z budżetu państwa na realizację zadań bież z zakresu admin. rządowej wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy

201

4010

4110

4120

420

349

62

9

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

29 390

Ochotnicze Straże Pożarne

75412

29 390

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenia roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

zakup materiałów i wyposażenia

zakup energii

zakup usług pozostałych

różne opłaty i składki

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych

3030

4010

4040

4110

4210

4260

4300

4430

4440

2 000

7 851

649

1 520

7 170

4 500

2 000

3 000

700

DOCHODY OD OS. PRAW.: OS. FIZ. I OD IN. J.NIE POSIAD. OSOB. PRAW.

1 530 565

Wpływy z pod. dochod. od os. fizycznych

75601

10 000

podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z pod. rolnego; lesnego; od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokal.

035

10 000

756 757 758 801 851 921 926

DZIAŁ

TREŚĆ

ROZDZ

§

PLAN NA 2003 ROK

UWAGI

DOCHODY

WYDATKI

Od osób prawnych i innych j. organizac.

75615

689 073

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek leśny

podatek od czynności cywilnoprawnych

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

031

032

033

050

091

391 981

249 492

7 900

20 100

19 600

Wpływy z pod. rol. leśnego, os spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych

75616

538 760

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek od środków transportowych

podatek od spadków i darowizn

podatek od posiadania psów

wpływy z opłaty targowej

wpływy z opłaty adm. za czyn. urzędowe

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

031

032

034

036

037

043

045

091

128 000

354 980

11 500

18 500

3 000

100

12 680

10 000

Wpływy z innych opł. stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw

75618

50 000

wpływy z opłaty skarbowej

wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoh.

041

048

5 000

45 000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75621

242 732

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych

001

002

241 732

1 000

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

162 000

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.

75702

162 000

odsetki i dyskonto od kraj. s. p. w. oraz kredytów i pożyczek

8070

162 000

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 690 105

5 000

Część oświatowa subw. ogól. dla j.s.t.

75801

1 506 820

subwencje ogólne z budżetu państwa

292

1 506 820

Część podstawowa subw. ogól. dla gmin

75802

53 844

subwencje ogólne z budżetu państwa

292

53 844

Część rekompen. subw. ogól. dla gmin

75805

129 441

subwencje ogólne z budżetu państwa

292

129 441

Rezerwy ogólne i celowe

75 818

5 000

rezerwy

4810

5 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 000

1 511 820

Szkoły podstawowe

80101

955 120

nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek

zakup energii

zakup usług pozostałych

podróże służbowe krajowe

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowyc

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4300

4410

4440

6050

50 000

518 127

42 613

109 200

14 960

76 000

3 720

3 000

26 000

2 000

49 500

60 000

Gimnazja

80110

nagrody wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

3020

4010

4040

18 000

240 220

18 020

DZIAŁ

TREŚĆ

ROZDZ

§

PLAN NA 2003 ROK

UWAGI

DOCHODY

WYDATKI

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek

zakup energii

zakup usług pozostałych

podróże służbowe krajowe

4110

4120

4210

4240

4260

4300

4410

49 400

6 760

50 000

2 800

3 000

15 500

500

Dowożenie uczniów do szkół

80113

140 000

zakup usług pozostałych

4300

140 000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

7 500

zakup usług pozostałych

4300

7 500

Pozostała działalność

80195

5 000

5 000

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. wł. zadań bieżących gm.

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych

203

4440

5 000

5 000

OCHRONA ZDROWIA

46 000

Lecznictwo ambulatoryjne

85121

1 000

różne opłaty i składki

4430

1 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

45 000

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

podróże służbowe krajowe

różne opłaty i składki

3030

4110

4120

4210

4300

4410

4430

7 550

2 200

450

12 700

18 100

2 000

2 000

853

OPIEKA SPOŁECZNA

437 220

491 200

290.000z12 000 z. własne

z. własne

z. własne

3 430

400

680

90

100

1 150

50

100

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia pom. społ.

85313

12 000

12 000

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

składki na ubezpieczenia społeczne

201

4110

12 000

12 000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85314

309 000

321 000

dotacje c. z budż. panstwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

świadczenia społeczne

składki na ubezpieczenia społeczne

201

3110

4110

309 000

302 000

19 000

Dodatki mieszkaniowe

85315

23 000

świadczenia społeczne

3110

23 000

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.

85316

39 000

39 000

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rzadowej

świadczenia społeczne

201

3110

39 000

39 000

Ośrodki pomocy społecznej

85319

77 000

83 000

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup energii

zakup usług pozostałych

podróże służbowe krajowe

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.

201

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4300

4410

4440

77 000

45 009

3 861

8 740

1 190

4 600

3 600

14 150

350

1 500

Pozostała działalność

85395

12 000

Zakup środków żywności

4220

12 000

DZIAŁ

TREŚĆ

ROZDZ

§

PLAN NA 2003 ROK

DOCHODY

WYDATKI

Usługi opiekuńcze

85328

220

1 200

wpływy z usług

zakup usług pozostałych

083

4300

220

1 200

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODWISKA

87 000

158 700

1400z wł

30000zł

Oczyszczanie miast i wsi

90003

20 000

zakup usług pozostałych

różne opłaty i składki

4300

4430

18 000

2 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

30 000

44 000

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

zakup energii

zakup usług remontowych

zakup usług pozostałych

201

4260

4270

4300

30 000

31 400

1 000

11 600

Pozostała działalność

90095

57 000

69 700

wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

wpływy z różnych dochodów

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

047

097

4210

4300

6050

7 000

50 000

51 000

18 700

25 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

200

50 500

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

92108

3 000

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

3030

4210

4300

1 800

1 000

200

Domy i oś. kultury, świetlice i kluby

92109

8 500

składki na ubezpieczenia społeczne

zakup materiałów i wyposażenia

zakup energii

zakup usług pozostałych

4110

4210

4260

4300

100

1 200

5 000

2 200

Biblioteki

92116

200

39 000

Wpływy a różnych dochodów

097

200

39 000

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup pomocy naukowych, dydakt. i książęk

zakup energii

zakup usług pozostałych

podróże służbowe krajowe

odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4300

4410

4440

25 090

1 830

4 820

660

2 000

1 550

550

1 700

100

700

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10 000

Pozostała działalność

92695

10 000

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

różne opłaty i składki

4210

4300

4430

1 500

7 500

1 000

OGÓŁEM

3 957 930

3 470 930

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

z dn. 17.01.2003r.

DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2003r.

ROZDZ.

§

TREŚĆ

DOCHODY

WYDATKI

UWAGI

1

2

3

4

5

6

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

43 220

491 200

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

12 000

12 000

201

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

12 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 000

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

309 000

321 000

201

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

309 000

Zad. zl. 290 000 zł

Zad. wł. - 12 000 zł

3110

Świadczenia społeczne

302 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 000

85315

Dodatki mieszkaniowe

23 000

3110

Świadczenia społeczne

23 000

z. własne

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

39 000

39 000

z. zlecone

201

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

39 000

3110

Świadczenia społeczne

39 000

85319

Ośrodek Pomocy Społecznej

77 000

83 000

201

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

77 000

w tym zad. zl. 77 000 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 009

4040

Dodatkowe wynagr. roczne

3 861

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 740

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 190

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 600

4260

Zakup energii

3 600

4300

Zakup usług pozostałych

14 150

4410

Podróże służbowe krajowe

350

4440

Odpisy na ZFŚS

1 500

85328

Usługi opiekuńcze

220

1 200

Zad. wł

083

Wpływy z usług

220

4300

Zakup usług pozostałych

1 200

85395

Pozostała działalność

12 000

4220

Zakup środków żywności

12 000

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

45 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

45 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 550

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 200

4120

Składki na Fundusz Pracy

450

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 700

4300

Zakup usług pozostałych

18 100

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000

4430

Różne opłaty i składki

2 000

OGÓŁEM

437 220

536 200

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

z dn. 17.01.2003r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2003 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIELICACH

TREŚĆ

ROZDZ

§

DOCHODY

WYDATKI

UWAGI

1

2

3

4

5

6

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

895 120

SZKOŁY PODSTAWOWE

80101

895 120

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3020

50 000

Wynagrodzenia osobowe

4010

518 127

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

42 613

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

109 200

Składki na Fundusz Pracy

4120

14 960

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

76 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240

3 720

Zakup energii

4260

3 000

Zakup usług pozostałych

4300

26 000

Podróże służbowe i krajowe

4410

2 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

49 500

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

z dn. 17.01.2003r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2003 ROK GIMNAZJUM W BIELICACH

TREŚĆ

ROZDZ

§

DOCHODY

WYDATKI

UWAGI

1

2

3

4

5

6

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

404 200

SZKOŁY PODSTAWOWE

80101

404 200

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3020

18 000

Wynagrodzenia osobowe

4010

240 220

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

18 020

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

49 400

Składki na Fundusz Pracy

4120

6 760

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

50 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240

2 800

Zakup energii

4260

3 000

Zakup usług pozostałych

4300

15 500

Podróże służbowe i krajowe

4410

500

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

49 500

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

z dn. 17.01.2003r.

DOCHODY I WYDATKI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2003 ROK

TREŚĆ

ROZDZ

§

DOCHODY

WYDATKI

UWAGI

1

2

3

4

5

6

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

39 000

BIBLIOTEKI

92116

39 000

Wynagrodzenia osobowe

4010

25 090

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

1 830

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

4 820

Składki na Fundusz Pracy

4120

660

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

2 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240

1 550

Zakup energii

4260

550

Zakup usług pozostałych

4300

1 700

Podróże służbowe i krajowe

4410

100

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

700

Załącznik nr 6

do Zarządzenia wójta Gminy nr 10/2003

z dn. 17.01.2003r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2003r.

750 751 853 DZIAŁ UWAGI 900

DZIAŁ

TREŚĆ

ROZDZ

§

PLAN NA 2003 ROK

UWAGI

DOCHODY

WYDATKI

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

40 000

40 000

Urzędy Wojewódzkie

75011

40 000

40 000

dotacje z c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

201

40 000

wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

26 000

dodatkowe wynagr. roczne

4040

2 000

składki na ubezpieczenia społeczne

4110

5 000

składki na Fundusz Pracy

4120

1 000

zakup materiałów i wyposażenia

4210

2 000

zakup usług pozostałych

4300

3 000

podróże służbowe krajowe

4410

100

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

900

URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

420

420

Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

420

420

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

201

420

wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

349

składki na ubezpieczenia społeczne

4110

62

składki na Fundusz Pracy

4120

9

OPIEKA SPOŁECZNA

437 000

437 000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85313

12 000

12 000

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

201

12 000

składki na ubezpieczenia społeczne

4110

12 000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85314

309 000

309 000

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

201

309 000

świadczenia społeczne

3110

290 000

składki na ubezpieczenia społeczne

4110

19 000

Zasiłki rodzinne, pielęgancyjne i wychowawcze

85316

39 000

39 000

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

201

39 000

świadczenia społeczne

3110

39 000

Ośrodki Pomocy Społecznej

85319

77 000

77 000

TREŚĆ

ROZDZ

§

PLAN NA 2003 ROK

DOCHODY

WYDATKI

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

201

77 000

wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

41 579

dodatkowe wynagr. roczne

4040

3 461

składki na ubezpieczenia społeczne

4110

8 060

składki na Fundusz Pracy

4120

1 100

zakup materiałów i wyposażenia

4210

4 500

zakup energii

4260

3 600

zakup usług pozostałych

4300

13 000

podróże służbowe krajowe

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

1 400

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

30 000

30 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

30 000

30 000

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizacje zadań bież. z zakresu admin. rządowej

201

30 000

Zakup energii

4260

30 000

OGÓŁEM

507 420

507 420


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
10 paź 2003

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
10 paź 2003, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Halina Rabenda

Data aktualizacji:
10 paź 2003, godz. 10:54